Приложение 13 к Об утверждении Правилам проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля

Решение (распоряжение) об устранении нарушений и рассмотрении рекомендаций

Сноска. Приложение 13 - в редакции приказа Министра финансов РК от 08.12.2025 № 755 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Объект государственного аудита:__________________________________________________________________(указать организационно-правовую форму объекта государственного аудита,полное наименование, бизнес-идентификационный номер)

2. Цель (предмет) внутреннего государственного аудита:__________________________________________________________________(цель и предмет внутреннего государственного аудита согласно поручениюна проведение внутреннего государственного аудита)

3. Период, охваченный внутренним государственным аудитом:__________________________________________________________________(проверенный период деятельности объекта государственного аудита)

4. Результаты внутреннего государственного аудита:__________________________________________________________________(указывается общая сумма охвата государственным аудитом; сумма установленныхфинансовых нарушений с описанием характера нарушения, статей, пунктов иподпунктов нормативных правовых актов, положения которых нарушены; сумманарушений процедурного характера с описанием характера нарушения, статей,пунктов и подпунктов нормативных правовых актов, положения которых нарушены;принятые объектом государственного аудита меры посредством обеспечениявозмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг,поставки товаров и (или) отражения и (или) уменьшению по учету выявленных суммфинансовых нарушений)

5. Выводы по итогам внутреннего государственного аудита:__________________________________________________________________________(указывается общая оценка результатов деятельности объекта государственногоаудита по вопросам проведенного внутреннего государственного аудита; причиныустановленных нарушений и недостатков при их выявлении, а также последствия,которые они повлекут за собой)

6. Рекомендации по итогам внутреннего государственного аудита*:_________________________________________________________________________(указываются рекомендации, направленные на устранение причин выявленныхнарушений и недостатков, а также меры по повышению эффективности исовершенствованию деятельности объекта государственного аудита)

7. Меры реагирования финансового контроля:_________________________________________________________________________(указываются необходимые меры реагирования финансового контроля в соответствиис пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите ифинансовом контроле" (далее – Закон) и меры, предусмотренные законодательствомо государственных закупках)

8. Срок представления информации о результатах рассмотрения рекомендацийдо "___" ___________ 20__ года с приложением подтверждающих документов.Одновременно ставим Вас в известность, что в соответствии с пунктом 2 статьи 25Закона информацию о результатах рассмотрения рекомендаций объектгосударственного аудита обязан направить в указанные сроки с приложениемподтверждающих документов.Лицо, ответственное за проведение аудиторского мероприятия_______________________________________________________________________(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)* В случае не установления нарушений и недостатков рекомендации не выносятся.